会计开票操作流程具体如下:
1、插入税控盘,登录发票开具系统。
2、进入系统编码库中进行发票信息的登记以供选择,手动添加购买方信息,点击“选择”按钮,打开客户编码库,在编码库中双击相应信息,以同样操作添加商品的编码信息。
3、点击发票“填开”按钮,选择“增值税专用发票”或“普通发票”进行填开。弹出发票号码确认对话框后,核对纸质发票与系统发票信息是否准确无误,点击确认按钮,进入发票填开界面。
4、点击增加新的商品行,点击所需编码添加发票购货方、销售方以及商品等相关信息,点击“打印”按钮,发票开具成功,根据实际情况选择是否打印发票。
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